মেনু নির্বাচন করুন
পাতা

বাজেট

        অর্থ বছর: ২০১৮-২০১৯    [বিধি ৩ (২) দ্রষ্টব্য]    
বাজেট সার-সংক্ষেপ                
বিবরণ        পূর্ববর্তী বৎসরের প্রকৃত বাজেট (২০১৬-২০১৭)    চলতি বৎসরের বাজেট বা চলতি বৎসরের সংশোধিত বাজেট (২০১৭-২০১৮)    পরবর্তী বৎসরের        বাজেট         (২০১৮-২০১৯)
অংশ-১    রাজস¦ হিসাব প্রাপ্তি            
    রাজস¦     ১৭৪০০    ১৪৩০০০০    ১১৫৫০০০
    অনুদান            
    মোট প্রাপ্তি    ১৭৪০০    ১৪৩০০০০    ১১৫৫০০০
    বাদ রাজস¦ ব্যয়    ৩০১০    ১৪২৫০১৫    ১১৫০০৩৫
    রাজস¦ উদ্বৃত্ত/ঘাটতি (ক)    ১৪৩৯০    ৪৯৮৫    ৪৯৬৫
অংশ-২    উন্নয়ন হিসাব            
    উন্নয়ন অনুদান    ১৮৩৮৭৯৪৫    ৩৮১৪৯৮৫    ৮১৪৭৪৮৫
    অন্যান্য অনুদান ও চাঁদা            
    মোট (খ)    ১৮৩৮৭৯৪৫    ৮৩০৫০০০    ৮১৪৭৪৮৫
    মোট প্রাপ্ত সম্পদ (ক+খ)    ১৪৩৯০    ৯৯৮৫    ৪৯৬৫
    বাদ উন্নয়ন ব্যয়    ১৮৩৮৭৯৪৫    ১৪৯৭০    ৮১৩০০০০
    সার্বিক বাজেট উদ্বৃত্ত/ঘাটতি    ১৪৩৯০    ১৭৯৭০    ১৭৪৮৫
    যোগ প্রারম্ভিক জের (১ জুলাই)            
    সমাপ্তি জের            

০৪ নং নগর ইউনিয়ন পরিষদ            
উপজেলা : খালিয়াজুরী,   জেলা : নেত্রকোণা।            
        ‘ইউনিয়ন পরিষদ বাজেট ফরম খ’    
        [বিধি-৩ (২) এবং আইনের চতুর্থ তফসিল দ্রষ্টব্য]    
ইউনিয়ন পরিষদের বাজেট            
অর্থ বৎসর- ২০১৮-২০১৯            
অংশ-১- রাজস¦ হিসাব            
প্রাপ্ত আয়            
আয়            
প্রাপ্তির বিবরণ    পূর্ববর্তী বৎসরের প্রকৃত আয়       (২০১৬-২০১৭)    চলতি বৎসরের বাজেট বা সংশোধিত বাজেট (২০১৭-২০১৮)    পরবর্তী বৎসরের বাজেট      (২০১৮-২০১৯)
১    ২    ৩    ৪
কর ও রেট    ০    ৫২০০০০    ৫৩০০০০
ইজারা    ০    ১০০০০০    ১০০০০০
যানবাহন (মটরযান ব্যতীত)    ০    ৫০০০০    ৫০০০০
নিবন্ধন কর    ০    ৩০০০০    ৪০০০০
লাইসেন্স ও পারমিট ফি    ২৭০০    ৩০০০০    ৩৫০০০
জন্মনিবন্ধন ফি    ১৪৭০০    ১৫০০০০    ১৫০০০০
ভ‚মিহীন সনদ    ০    ১০০০০    ১৫০০০
নাগরিক সনদ    ০    ৫০০০০    ৫০০০০
ওয়ারিশান সনদ    ০    ১০০০০    ১৫০০০
বিভিন্ন প্রত্যয়নপত্র    ০    ১০০০০    ১৫০০০
অন্যান্য সনদপত্র    ০    ২০০০০    ১৫০০০
স্থাবর সম্পত্তি ১%        ১২০০০০    ১৪০০০০
মোট    ১৭৪০০    ১১০০০০০    ১১৫৫০০০

০৪ নং নগর  ইউনিয়ন পরিষদ            
উপজেলা : খালিয়াজুরী,  জেল : নেত্রকোণা।            
অংশ ১-রাজস্ব হিসাব            
ব্যয়            
ব্যয়ের খাত    পূর্ববর্তী বৎসরের প্রকৃত ব্যয়       (২০১৬-২০১৭)    চলতি বৎসরের বাজেট বা সংশোধিত বাজেট (২০১৭-২০১৮)    পরবর্তী বৎসরের বাজেট      (২০১৮-২০১৯)
১    ২    ৩    ৪
১। সাধারণ সংস্থাপন/ প্রাতিষ্ঠানিক            
ক. সম্মানী/ভাতা            ৪৩০৮০০
খ. কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বেতন-ভাতাদি    ১৯৩৫২৭    ৪৩০৮০০    ১৯৯২১৫
(১) পরিষদ কর্মচারি    ০    ১৯৯২১৫    
(২) দায়যুক্ত ব্যয় (সরকারী কর্মচারী স¤পর্কিত)    ০    ০    
গ. অন্যান্য প্রাতিষ্ঠানিক ব্যয়    ০    ২৫০০০    ৩০০০০
ঘ. আনুতোষিক তহবিলে স্থানান্তর    ০    ০    ০
ঙ. যানবাহন মেরামত ও জ্বালানী    ০    ২৫০০০    ৩০০০০
২। কর আদায়ের জন্য ব্যয়        ৫০০০০    ৭৫০০০০
৩। অন্যান্য ব্যয়            
ক. টেলিফোন বিল    ০    ৫০০০    ০
খ. বিদ্যুৎ বিল    ০    ২২০০০    ২৫০০০
গ. পৌর কর    ০    ০    ০
ঘ. গ্যাস বিল    ০    ০    ০
ঙ. পানির বিল    ০    ০    ০
চ. ভূমি উন্নয়ন কর    ০    ৫০০০    ১০০০০
ছ. অভ্যন্তরিণ নিরীক্ষা ব্যয়    ০    ১৫০০০    ১৫০০০
জ. মামলা খরচ    ০    ০    ০
ঝ. আপ্যায়ন ব্যয়    ০    ৩০০০০    ৩০০০০
ঞ. রক্ষণাবেক্ষণ এবং সেবা প্রদানজনিত ব্যয়    ০    ৩০০০০    ৩০০০০
ট. অন্যান্য পরিশোধযোগ্য কর/বিল    ০    ৫০০০    ৫০০০
ঠ. আনুষাঙ্গিক ব্যয়    ৩০১০    ৮৫০০০    ৮০০০০
৪। কর আদায় খরচ (বিভিন্ন রেজিস্টার, ফরম, রশিদ বই ইত্যাদি মুদ্রণ)    ০    ৫০০০    ১৫০০০
৫। বৃক্ষরোপণ ও রক্ষণাবেক্ষণ    ০    ২৫০০০    ৩০০০০
৬। সামাজিক ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে অনুদান:            
ক. ইউনিয়ন এলাকার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান/ক্লাবে আর্থিক অনুদান    ০    ৩০০০০    ৩০০০০
৭। জাতীয় দিবস উদযাপন    ০    ২৫০০০    ৩০০০০
৮। খেলাধূলা ও সংস্কৃতি    ০    ৩০০০০    ৩০০০০
৯। জরুরী ত্রাণ    ০    ৪০০০০    ৫০০০০
১০। রাজস¦ উদ্বৃত্ত উন্নয়ন হিসাবে স্থানান্তর        ৫০০    ৫০২০
মোট ব্যয় (রাজস¦ হিসাব)    ৩০১০    ১০৮২৫১৫    ১১৫০০৩৫

আয়            
প্রাপ্তির বিবরণ    পূর্ববর্তী বৎসরের প্রকৃত প্রাপ্তি       (২০১৬-২০১৭)    চলতি বৎসরের বাজেট বা সংশোধিত বাজেট (২০১৭-২০১৮)    পরবর্তী বৎসরের বাজেট      (২০১৮-২০১৯)
১    ২    ৩    ৪
১। অনুদান (উন্নয়ন)            
ক. উপজেলা পরিষদ    ০    ৩০০০০০    ৫০০০০০
খ. সরকার    ৪২৩৮৯৬৮    ৭০০০০০০    ৭৫০০০০০
গ. অন্যান্য উৎস (যদি থাকে, নির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করিতে হইবে)ভিজিডি + ভিজিএফ=    ১৪১৪৮৯৭৬    ৮০০০০    ৮০০০০
২। স্বেচ্ছা প্রণোদিত চাঁদা    ০    ৫০০০০    ৫০০০০
৩। রাজস¦ উদ্বৃত্ত    ০    ৫০০    ১৭৪৮৫
মোট প্রাপ্তি (উন্নয়ন হিসাব)    ১৮৩৮৭৯৪৪    ৭৪৩০৫০০    ৮১৪৭৪৮৫

ব্যয়            
ব্যয় বিবরণ     পূর্ববর্তী বৎসরের প্রকৃত ব্যয়      (২০১৬-২০১৭)    চলতি বৎসরের বাজেট বা সংশোধিত বাজেট (২০১৭-২০১৮)    পরবর্তী বৎসরের বাজেট      (২০১৮-২০১৯)
১    ২    ৩    ৪
১। কৃষি ও সেচ    ০    ৫০০০০০    ৬০০০০০
২। শিল্প ও কুটিরশিল্প    ০    ৫০০০০    ৫০০০০
৩। ভৌত অবকাঠামো    ০    ৪০০০০০    ৪৫০০০০০
৪। আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো    ৩৩৬৮২২৭    ১০০০০০০    ১০০০০০০
৫। ক্রীড়া ও সংস্কৃতি    ০    ৫০০০০    ৫০০০০
৬। বিবিধ (প্রয়োজনে অন্যান্য খাতের এইরূপ ব্যয় উল্লেখ করিতে হইবে)পানি সরবরাহ        ২৫০০০    ৩০০০০
৭। সেবা    ০    ১০০০০    ১০০০০০
৮। শিক্ষা    ২৭২৫৬৭    ৭০০০০০    ৭০০০০০
৯। স্বাস্থ্য    ৮৪০৫০০    ৫০০০০০    ৫০০০০০
১০। দারিদ্র হ্রাসকরণ ঃ সামাজিক নিরাপত্তা ও প্রাতিষ্ঠানিক সহায়তা    ০    ২০০০০০    ২০০০০০
১১। পলী উন্নয়ন ও সমবায়    ০    ১০০০০০    ১০০০০০
১২। মহিলা, যুব ও শিশু উন্নয়ন    ০    ১০০০০০    ১০০০০০
১৩। দুর্যোগ ব্যবস্থা ও ত্রাণ/অন্যান্য    ১৩৯০৬৬৫০    ১০০০০০    ২০০০০০
১৪। সমাপ্তি জের        ০    ০
মোট ব্যয় ( উন্নয়ন হিসাব)    ১৮৩৮৭৯৪৪    ৭৪২৫০০০    ৮১৩০০০০

 

ছবি


সংযুক্তি


সংযুক্তি (একাধিক)



Share with :

Facebook Twitter